28 Oct, 2022

TRAINING ONLINE VERIFIKASI VS PEMERIKSAAN PAJAK, PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

TRAINING ONLINE VERIFIKASI VS PEMERIKSAAN PAJAK, PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

TRAINING ONLINE VERIFIKASI VS PEMERIKSAAN PAJAK, PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

DESKRIPSI TRAINING ONLINE VERIFIKASI VS PEMERIKSAAN PAJAK, PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 antara lain mengatur mengenai Verifikasi yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perangkat peraturan pelaksanaannya telah diterbitkan, terakhir per tanggal 1 November 2012. Salah satu tujuan kegiatan Verifikasi adalah dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak. Sebagai Wajib Pajak, mungkin Anda akan menjadi target kegiatan Verifikasi. Dalam hal apa data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh DJP akan ditindaklanjuti dengan Verifikasi, Pemeriksaan, atau Pemeriksaan Ulang ? Apa bedanya Verifikasi dengan Pemeriksaan ? Dalam hal apa SPT yang Anda sampaikan diperiksa ? Bagaimana proses Pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa pajak ? Hasil Verifikasi, Pemeriksaan dapat mengakibatkan Wajib Pajak mempunyai Sengketa Pajak. Apa yang harus Anda lakukan apabila ketetapan pajak tidak Anda setujui ? Bagaimana ketentuan, prosedur pengajuan dan penanganan hak Wajib Pajak atas penyelesaian Sengketa Pajak ? Sebagai Wajib Pajak, baik yang saat ini dilakukan Verifikasi atau Pemeriksaan atau dalam proses penyelesaian Sengketa Pajak maupun yang belum dilakukan Verifikasi atau Pemeriksaan, perlu memahami strategi penanganan Verifikasi atau Pemeriksaan dan penyelesaian Sengketa Pajak. Jangan sampai Anda salah langkah ! Manfaatkan hak perpajakan Anda dalam Verifikasi atau Pemeriksaan dan penyelesaian Sengketa Pajak.Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan VERIFIKASI VS PEMERIKSAAN PAJAK, PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE VERIFIKASI VS PEMERIKSAAN PAJAK, PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Dengan mengikuti pelatihan VERIFIKASI VS PEMERIKSAAN PAJAK, PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai VERIFIKASI VS PEMERIKSAAN PAJAK, PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang VERIFIKASI VS PEMERIKSAAN PAJAK, PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

MATERI TRAINING ONLINE VERIFIKASI VS PEMERIKSAAN PAJAK, PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

HARI PERTAMA

Pada setiap topik, pembahasan meliputi ketentuan yang mengatur, identifikasi permasalahan dan penyelesaiannya. Pembahasan kasus terdapat pada beberapa topik.

1. PENELITIAN SPT DAN TINDAK LANJUTNYA

+ Analisa SPT

+ Data perpajakan dan pemanfaatannya

+ Surat himbauan, konseling

2. VERIFIKASI

+ Tujuan, mekanisme

+ Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak :

o Ruang lingkup dan kriteria Verifikasi

o Tata cara

o Kewajiban dan hak petugas Verifikasi, Wajib Pajak

o Pemberitahuan dan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi

3. PEMERIKSAAN

+ Kriteria seleksi pemeriksaan :

– Pemeriksaan rutin

– Pemeriksaan khusus, termasuk pemeriksaan transfer pricing : alasan, prosedur pengusulan dan persetujuan

+ Jenis pemeriksaan :

o Pemeriksaan lapangan

o Pemeriksaan kantor

+ Pemeriksaan tujuan kepatuhan :

o Pelaksanaan pemeriksaan : peminjaman dokumen, permintaan penjelasan dan keterangan, tehnik dan metode pemeriksaan, pemberitahuan dan pembahasan pemeriksaan

o Perluasan, pembatalan, pengalihan dan penghentian pemeriksaan serta pemeriksaan ulang

+ Pemeriksaan transfer pricing : konsep dan prosedur

+ Pemeriksaan tujuan lain

HARI KEDUA

Pada setiap topik, pembahasan meliputi ketentuan yang mengatur, identifikasi permasalahan dan penyelesaiannya. Pembahasan kasus terdapat pada beberapa topik.

SENGKETA PAJAK

* Penerbitan surat ketetapan pajak

* Pilihan dan risiko penyelesaian sengketa pajak

* Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

* Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar

* Keberatan

* Banding

* Gugatan

* Peninjauan kembali

* Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah VERIFIKASI VS PEMERIKSAAN PAJAK, PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

METODE pelatihan Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak online Zoom :

Metode Training VERIFIKASI VS PEMERIKSAAN PAJAK, PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan Data perpajakan dan pemanfaatannya online Zoom :

Instruktur yang mengajar pelatihan VERIFIKASI VS PEMERIKSAAN PAJAK, PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang VERIFIKASI VS PEMERIKSAAN PAJAK, PENYELESAIAN SENGKETA PAJAKinti baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training VERIFIKASI VS PEMERIKSAAN PAJAK, PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang VERIFIKASI VS PEMERIKSAAN PAJAK, PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Farzana Training 2023:

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 4 – 6 April 2023

Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2023 :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.
1 Sep, 2022

TRAINING ONLINE REGULASI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN PAJAK PENGHASILAN PPH DAN SPT WP BADAN

TRAINING ONLINE REGULASI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN PAJAK PENGHASILAN PPH DAN SPT WP BADAN

TRAINING ONLINE REGULASI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN PAJAK PENGHASILAN PPH DAN SPT WP BADAN

DESKRIPSI TRAINING ONLINE REGULASI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN PAJAK PENGHASILAN PPH DAN SPT WP BADAN

Sebagai warga negera yang baik, tentunya anda punya kewajiban untuk

mendukung kemajuan bangsa ini dengan cara membayar pajak sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Pada dasarnya pajak merupakan iuran rakyat

kepada negara yang penerapannya dapat dipaksakan. Undang-Undang

Perpajakan dan peraturan turunannya adalah instrumen pemerintah untuk

memaksa rakyat Indonesia membayar pajak.

Peraturan perpajakan yang diterbitkan oleh pemerintah adalah merupakan

panduan kepada wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya

dan sekaligus sebagai dasar bagi pemerintah (fiskus) untuk menguji

kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak

yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi sebagaimana

diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Perusahaan dalam hukum pajak Indonesia dikenal dengan istilah Wajib

Pajak Badan atau disingkat dengan WP-Badan. Sumber utama penerimaan

pajak saat ini sebagian besar berasal dari WP-Badan. Mengingat fungsi

dan peran WP-Badan yang demikian penting terhadap penerimaan negara,

pemerintah melakukan reformasi birokrasi dan pemberian remunerasi

dengan standar yang tinggi terhadap aparat pajak yang menangani

WP-Badan, sehingga praktek kolusi antara wajib pajak dan aparat pajak

yang selama ini sering terjadi secara gradual dapat dihilangkan.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Regulasi dan Praktik Pengelolaan Pajak Penghasilan PPh dan SPT WP Badan ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE REGULASI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN PAJAK PENGHASILAN PPH DAN SPT WP BADAN

Dengan mengikuti pelatihan Regulasi dan Praktik Pengelolaan Pajak Penghasilan PPh dan SPT WP Badan Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Regulasi dan Praktik Pengelolaan Pajak Penghasilan PPh dan SPT WP Badan dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Regulasi dan Praktik Pengelolaan Pajak Penghasilan PPh dan SPT WP Badan

MATERI TRAINING ONLINE REGULASI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN PAJAK PENGHASILAN PPH DAN SPT WP BADAN

1. Dasar Hukum dan Pengertian

2. Subjek Pajak WP-Badan

3. Biaya Untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara (3M) Penghasilan

4. Biaya Yang Tidak Diperkenankan Mengurangi Penghasilan

5. Akuntansi Penyusutan

6. Akuntansi Amortisasi

7. Akuntansi Persediaan

8. Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersil

9. Penghasilan Kena Pajak

10. Tarif Pajak

11. Aspek Lain yang Mempengaruhi Kewajiban Perpajakan :

* Aturan Khusus Kepada Perusahaan Terbuka (Tbk)

* Aturan Khusus Kepada Perusahaan BUT

* Hubungan Istimewa dan Penghidaran Pajak

* Revaluasi Aktiva Tetap

* Penjualan, Pertukaran dan Pengalihan Harta

* Sewa Guna Usaha

12 Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Regulasi dan Praktik Pengelolaan Pajak Penghasilan PPh dan SPT WP Badan

METODE

Metode Training Regulasi dan Praktik Pengelolaan Pajak Penghasilan PPh dan SPT WP Badan dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR

Instruktur yang mengajar pelatihan Regulasi dan Praktik Pengelolaan Pajak Penghasilan PPh dan SPT WP Badan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Regulasi dan Praktik Pengelolaan Pajak Penghasilan PPh dan SPT WP Badan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Regulasi dan Praktik Pengelolaan Pajak Penghasilan PPh dan SPT WP Badan ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Regulasi dan Praktik Pengelolaan Pajak Penghasilan PPh dan SPT WP Badan

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.

Jadwal Pelatihan Toko Training 2023:

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 4 – 6 April 2023

Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2023 :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.
31 Aug, 2022

TRAINING ONLINE VAT UPDATE : PENOMORAN FAKTUR PAJAK

TRAINING ONLINE VAT UPDATE : PENOMORAN FAKTUR PAJAK

TRAINING ONLINE VAT UPDATE : PENOMORAN FAKTUR PAJAK

DESKRIPSI TRAINING ONLINE VAT UPDATE : PENOMORAN FAKTUR PAJAK

Ditjen Pajak melalui PER-24/PJ/2012 tanggal 22 Nopember 2012 melakukan

perubahan mendasar ketentuan teknis penerbitan faktur pajak yang

berlaku efektif tanggal 1 April 2013. Perubahan-perubahan tersebut

bersifat memperketat prosedur penerbitan faktur pajak, diantaranya

keharusan PKP untuk melakukan permohonan kode aktivasi dan password

sebelum mendapatkan nomor seri faktur pajak yang akan diterbitkan.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan VAT Update : Penomoran Faktur Pajak ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE VAT UPDATE : PENOMORAN FAKTUR PAJAK

Dengan mengikuti pelatihan VAT Update : Penomoran Faktur Pajak Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai VAT Update : Penomoran Faktur Pajak dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang VAT Update : Penomoran Faktur Pajak

MATERI ONLINE VAT UPDATE  PENOMORAN FAKTUR PAJAK

1. Konsep Dasar PPN dan PPN BM

2. Faktur Pajak

* Saat pembuatan faktur pajak

* Teknis umum pengisian faktur pajak: persyaratan tambahan alamat

dan nama penandatangan

* Penerbitan faktur pajak valas

* Teknis pemberian nomor seri faktur pajak

* Tata cara permohonan kode aktivasi dan password beserta

perubahannya

* Sanksi-sanksi perpajakan terkait pelanggaran penerbitan faktur

pajak

* Teknis pembatalan faktur pajak

* Teknis penerbitan faktur pajak pengganti

3. Pengkreditan PPN Masukan

4. Ketentuan Khusus PPN

5. Pembetulan SPT Masa PPN

6. Teknik pemeriksaan PPN

7. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah VAT Update : Penomoran Faktur Pajak

METODE

Metode Training VAT Update : Penomoran Faktur Pajak dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR

Instruktur yang mengajar pelatihan VAT Update : Penomoran Faktur Pajak ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang VAT Update : Penomoran Faktur Pajak baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training VAT Update : Penomoran Faktur Pajak ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang VAT Update : Penomoran Faktur Pajak

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.

Jadwal Pelatihan Toko Training 2023:

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 4 – 6 April 2023

Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2023 :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.
26 Aug, 2022

TRAINING ONLINE PPH BADAN PERBANKAN

TRAINING ONLINE PPH BADAN PERBANKAN

TRAINING ONLINE PPH BADAN PERBANKAN

DESKRIPSI TRAINING ONLINE PPH BADAN PERBANKAN

Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 25 adalah jenis pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran. Tujuan adanya jenis pajak tersebut adalah untuk meringankan beban dari wajib pajak. … Dimana pembayaran pajaknya harus dilakukan sendiri dan tidak bisa untuk diwakilkanMenimbang cukup kompleknya materi pelatihan PPh Badan Perbankan ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE PPH BADAN PERBANKAN

Dengan mengikuti pelatihan PPh Badan Perbankan Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai PPh Badan Perbankan dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang PPh Badan Perbankan

MATERI TRAINING ONLINE PPH BADAN PERBANKAN

1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan Terkini

* Objek Pajak

* Objek Pajak yang Bersifat Final

* Bukan Objek Pajak

* Biaya (Biaya 3 M, Penyusutan, Amortisasi, Kompensasai, Kerugian,

dll)

* Bukan Biaya

* Hubungan Istimewa

* Perhitungan Pajak

* Kredit Pajak (PPh pasal 22, 23, 24, 25, dan 26 )

2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan

Fiskal

* Indentifikasi Pengaturan Beda-Tetap (Permanent-Difference)

* Beda Waktu (Timing Difference)

* Koreksi Positif dan Negatif

* Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal

3. Ekualisasi

* PPh Badan dengan PPN

* PPh Badan dengan PPh Pasal 21

* PPh Badan dengan PPh Pasal 23

* PPh Badan dengan PPh Pasal 26

* PPh Badan dengan PPh Pasal 4 Ayat 2

* Overview Kertas Kerja Ekualisasi

4. Penghitungan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

5. Pengakuan penghasilan atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit

Non-Performing

6. Loan Write-Off (Penghapusan Piutang Tak Tertagih)

7. Interest Subsidy for Staff Loans dan Angsuran PPh Pasal 25

Perbankan

8. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah PPh Badan Perbankan

METODE 

Metode Training PPh Badan Perbankan dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR 

Instruktur yang mengajar pelatihan PPh Badan Perbankan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang PPh Badan Perbankaninti baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training PPh Badan Perbankan ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang PPh Badan Perbankan

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Toko Training 2023:

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 4 – 6 April 2023

Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2023 :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.
26 Aug, 2022

TRAINING ONLINE PPH PASAL 23

TRAINING ONLINE PPH PASAL 23

TRAINING ONLINE PPH PASAL 23

DESKRIPSI TRAINING ONLINE PPH PASAL 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam Pajak Penghasilan Pasal 21.Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan PPh Pasal 23 ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE PPH PASAL 23

Dengan mengikuti pelatihan PPh Pasal 23 Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai PPh Pasal 23 dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang PPh Pasal 23

MATERI TRAINING ONLINE PPH PASAL 23

1. Pengantar Umum Perpajakan

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Karakteristiknya

3. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

4. Perhitungan PPN dan Perkreditan PPN

5. Pajak Penghasilan (PPh) Badan

6. PPH Pasal 23

* Pengertian PPh Pasal 23

* Teknis pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 serta permasalahan

yang timbul

* Hal-hal lain terkait masalah pemotongan dan pemungutan

* Penerima PPh Pasal 23

* Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23

* Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23

* UU Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008

* Surat Edaran Nomor SE-11/PJ/2011

* Tarif Pajak

* Jasa lain sebagai objek PPH Pasal 23 (update : 60 jenis jasa lain

yang dikenakan PPh 23 berdasarkan PMK 141/PMK.03/2015)

* Peraturan Khusus/Tertentu (Keputusan Dirjen Pajak

No.KEP-395/PJ/2001)

* Perhitungan PPh 23

* Pembebasan Pajak (PerDirjen Pajak No.PER-1/PJ/2011)

* Pembayaran dan Pelaporan Pajak

* Penalti

7. Teknik Melakukan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan

Laporan Keuangan Fiskal

8. Perhitungan SPT Tahunan PPh Badan dan Pengisian SPT PPh Badan

9. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah PPh Pasal 23

METODE 

Metode Training PPh Pasal 23 dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR 

Instruktur yang mengajar pelatihan PPh Pasal 23 ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang PPh Pasal 23inti baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training PPh Pasal 23 ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang PPh Pasal 23

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Toko Training 2023:

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 4 – 6 April 2023

Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2023 :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.
25 Aug, 2022

TRAINING ONLINE TAX LOOPHOLES : GREY AREA VERSUS TAX PLANNING

TRAINING ONLINE TAX LOOPHOLES : GREY AREA VERSUS TAX PLANNING

TRAINING ONLINE TAX LOOPHOLES : GREY AREA VERSUS TAX PLANNING

DESKRIPSI TRAINING ONLINE TAX LOOPHOLES : GREY AREA VERSUS TAX PLANNING

Loopholes merupakan salah satu istilah dalam Tax Planning yang sering diartikan sebagai celah atau peluang untuk menyiasati suatu peraturan agar mendapatka keuntungan atau kemudahan dari peraturan tersebut.Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Tax Loopholes : Grey area versus Tax Planning ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE TAX LOOPHOLES : GREY AREA VERSUS TAX PLANNING

Dengan mengikuti pelatihan Tax Loopholes : Grey area versus Tax Planning Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Tax Loopholes : Grey area versus Tax Planning dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Tax Loopholes : Grey area versus Tax Planning

MATERI TRAINING ONLINE TAX LOOPHOLES : GREY AREA VERSUS TAX PLANNING

* Pengertian Tax Loopholes

* Tax Loopholes versus Grey Area

* Pengertian Grey Area, Sebab-sebab Terjadinya Grey Area, dan Dampak Yang Timbul Akibat Adanya Grey Area

* Metode Dalam Menafsirkan Peraturan Perpajakan

* Grey Area Dalam Pajak Penghasilan (PPh) Badan

* Grey area Dalam Withholding Tax – PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2)

* Grey Area Dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

* Tax Loopholes versus Tax Planning

* Pengertian dan Aspek-aspek Yang Ada Dalam Tax Planning.

* Strategi Umum Mengefisiensikan Beban Pajak

* Tax Planning Untuk PPh Badan

* Tax Planning Untuk Withholding Tax [PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4(2)]

* Tax Planning Untuk PPN

* Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Tax Loopholes : Grey area versus Tax Planning

METODE 

Metode Training Tax Loopholes : Grey area versus Tax Planning dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR 

Instruktur yang mengajar pelatihan Tax Loopholes : Grey area versus Tax Planning ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Tax Loopholes : Grey area versus Tax Planninginti baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Tax Loopholes : Grey area versus Tax Planning ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Tax Loopholes : Grey area versus Tax Planning

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Toko Training 2023:

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 4 – 6 April 2023

Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2023 :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.
25 Aug, 2022

TRAINING ONLINE PPH BADAN PERBANKAN

TRAINING ONLINE PPH BADAN PERBANKAN

TRAINING ONLINE PPH BADAN PERBANKAN

DESKRIPSI TRAINING ONLINE PPH BADAN PERBANKAN

Pajak perbankan mengacu pada istilah perlakuan perpajakan untuk sektor jasa perbankan. … Dikecualikannya perbankan dari pengenaan pajak perbankan dalam bentuk pungutan PPN ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN).Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan PPh Badan Perbankan ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE PPH BADAN PERBANKAN

Dengan mengikuti pelatihan PPh Badan Perbankan Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai PPh Badan Perbankan dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang PPh Badan Perbankan

MATERI TRAINING ONLINE PPH BADAN PERBANKAN

1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan Terkini

* Objek Pajak

* Objek Pajak yang Bersifat Final

* Bukan Objek Pajak

* Biaya (Biaya 3 M, Penyusutan, Amortisasi, Kompensasai, Kerugian,

dll)

* Bukan Biaya

* Hubungan Istimewa

* Perhitungan Pajak

* Kredit Pajak (PPh pasal 22, 23, 24, 25, dan 26 )

2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan

Fiskal

* Indentifikasi Pengaturan Beda-Tetap (Permanent-Difference)

* Beda Waktu (Timing Difference)

* Koreksi Positif dan Negatif

* Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal

3. Ekualisasi

* PPh Badan dengan PPN

* PPh Badan dengan PPh Pasal 21

* PPh Badan dengan PPh Pasal 23

* PPh Badan dengan PPh Pasal 26

* PPh Badan dengan PPh Pasal 4 Ayat 2

* Overview Kertas Kerja Ekualisasi

4. Penghitungan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

5. Pengakuan penghasilan atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit

Non-Performing

6. Loan Write-Off (Penghapusan Piutang Tak Tertagih)

7. Interest Subsidy for Staff Loans dan Angsuran PPh Pasal 25

Perbankan

8. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah PPh Badan Perbankan

METODE 

Metode Training PPh Badan Perbankan dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR 

Instruktur yang mengajar pelatihan PPh Badan Perbankan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang PPh Badan Perbankaninti baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training PPh Badan Perbankan ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang PPh Badan Perbankan

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Toko Training 2023:

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 4 – 6 April 2023

Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2023 :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.
23 Aug, 2022

TRAINING ONLINE

TRAINING ONLINE ASPEK-ASPEK HUKUM DAN PAJAK YAYASAN

TRAINING ONLINE ASPEK-ASPEK HUKUM DAN PAJAK YAYASAN

DESKRIPSI TRAINING ONLINE ASPEK-ASPEK HUKUM DAN PAJAK YAYASAN

Ketentuan Hukum tentang Yayasan telah banyak berubah sejak

dikeluarkannya UU Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 berikut perubahannya.

Perubahan-perubahan tersebut sangat signifikan tidak saja tentang

pendirian dan perubahan anggaran dasar tapi juga aspek-aspek hukum

lainnya terkait hak kewajiban dan kewenangan dari para Pendiri,

Pengurus, Pembina dan Pengawas Yayasan serta yang tidak kalah penting

adalah aspek hukum terkait aset yang dimiliki Yayasan.

Dalam praktek Yayasan di Indonesia telah berkembang pesat dalam

melaksanakan maksud dan tujuan didirikannya Yayasan dalam berbagai

variasi kegiatan dalam bingkai program kerja yang membantu masyarakat

serta menunjang program kerja Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah. Pengaturan tentang Yayasan menjadi penting guna menjamin

kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan dapat berfungsi optimal

sesuai dengan maksud dan tujuannya serta dijalankan berdasarkan

prinsip keterbukaan serta akuntabilitas kepada masyarakat.

Untuk itu ketentuan hukum tentang Yayasan ini sangat perlu dipahami

oleh mereka yang terlibat langsung dalam kepengurusan Yayasan dan juga

pihak lain yang bidang pekerjaannya banyak berhubungan dengan Yayasan.

Mereka yang bergerak di bidang pengurusan pendidikan formal pun perlu

memahami tentang aspek hukum Yayasan ini karena dengan dicabutnya

ketentuan hukum tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) format badan

hukum di bidang usaha/kegiatan pendidikan formal untuk sementara ini

bentuk badan hukum Yayasan menjadi Pilihan.

Workshop ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pembekalan

yang lebih detail tentang aspek hukum Yayasan yang akan berguna bagi

operasional Yayasan sehari-hari sehingga para pemangku kepentingan

dalam Yayasan mengetahui secara tepat implikasi dari setiap keputusan

yang diambil sehingga operasional Yayasan dapat berjalan dengan baik

dan terhindar dari kesalahan dalam tata kelola manajemen Yayasan.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Aspek-aspek Hukum dan Pajak Yayasan ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE ASPEK-ASPEK HUKUM DAN PAJAK YAYASAN

Dengan mengikuti pelatihan Aspek-aspek Hukum dan Pajak Yayasan Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Aspek-aspek Hukum dan Pajak Yayasan dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Aspek-aspek Hukum dan Pajak Yayasan

MATERI TRAINING ONLINE ASPEK-ASPEK HUKUM DAN PAJAK YAYASAN

Materi training yang akan di bahas topik Aspek-aspek Hukum dan Pajak

Yayasan adalah :

* Tata Cara Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

* Eksistensi Yayasan yang belum melakukan penyesuaian Anggaran

Dasar, implikasi serta solusi yang dapat ditempuh;

* Batasan hak, kewajiban dan kewenangan Pendiri, Pembina, Pengurus

dan Pengawas Yayasan;

* Pembahasan Ketentuan penting mengenai: Yayasan Asing, Pelaporan

Yayasan, Merger & Pembubaran Yayasan dan Peraturan terkait

lainnya;

* Pemeriksaan Yayasan dan aspek hukum dari Kekayaan/ Aset Yayasan;

* Beberapa Model Penyelesaian Sengketa Yayasan (Role Play Mediasi)

Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Aspek-aspek Hukum dan Pajak Yayasan

METODE

Metode Training Aspek-aspek Hukum dan Pajak Yayasan dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR

Instruktur yang mengajar pelatihan Aspek-aspek Hukum dan Pajak Yayasan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Aspek-aspek Hukum dan Pajak Yayasan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Pelatihan Aspek-aspek Hukum dan Pajak Yayasan ini ditujukan untuk

para:

* Para Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan

* Para Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas di bidang Pendidikan

Formal

* Manager Program Yayasan, Pengiat LSM, Pengiat CSR,

* Manajer dan staf Hukum Yayasan,

* Akademisi, Praktisi Hukum & Notaris,

* Umum

Peserta yang dapat mengikuti training Aspek-aspek Hukum dan Pajak Yayasan ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Aspek-aspek Hukum dan Pajak Yayasan .

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Toko Training 2023:

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 4 – 6 April 2023

Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2023 :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.
20 Aug, 2022

TRAINING ONLINE LOKAKARYA PAJAK PERBANKAN

TRAINING ONLINE LOKAKARYA PAJAK PERBANKAN

TRAINING ONLINE LOKAKARYA PAJAK PERBANKAN

DESKRIPSI TRAINING ONLINE LOKAKARYA PAJAK PERBANKAN

Pemerintah (fiskus) tidak memberikan tax holiday, karena didalam ketentuan perpajakan dan peraturannya sudah terdapat fasilitas atau stimulus perpajakan atau adanya loopholes.

Pelaksanaan perpajakan yang efektif dan efisien akan menghasilkan penghematan pajak (tax-saving) atau penangguhan pembayaran pajak (tax-shifting) yang akan memperbaiki cash flow perusahaan:

Dalam sistem self assessment WP diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, menyetorkan dan melaporkan PPh-badan serta berkewajiban memotong PPh pihak lain atau memungut PPN & PPn BM kalau sudah dikukuhkan sebagai PKP.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Lokakarya Pajak Perbankan ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE LOKAKARYA PAJAK PERBANKAN

Dengan mengikuti pelatihan Lokakarya Pajak Perbankan Peserta dpat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Lokakarya Pajak Perbankan dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Lokakarya Pajak Perbankan

MATERI TRAINING ONLINE LOKAKARYA PAJAK PERBANKAN

I.1. PPh-Pasal 21/26

Akuntansi PPh Pasal 21.

Biaya SDM yang merupakan Objek PPh-Pasal 21 dan bukan obyek PPh- Pasal 21 Gaji, Upah Lembur THR, tunjangan, pengobatan, jamsostek, bonus perjalanan, pendidikan, rekreasi, olah raga, makan minum, antar jemput, pakaian seragam, kendaraan, telpon seluler, perumahan dsb.

PPh-Pasal 21 dibebankan ke pegawai, ditanggung perusahaan, diberikan tunjangan (gross-up), ditanggung pemerintah, Expatriate, standar gaji

Gaji Direktur/komisaris yang merupakan pemegang saham

Kewajiban NPWP bagi pegawai dan WP orang pribadi

Rekonsiliasi objek PPh-Pasal 21 dengan SPT PPh Badan

Studi kasus perhitungan, pengisian SPT dan PPh-Pasal 21 dan SPT Tahunan orang pribadi-sederhana (1770 S)

I.2 PPh-Pasal 23, PPh-Pasal 4 (2) Final, PPh-Pasal 22.

Akuntansi PPh Pasal 23/26.

Objek pemotongan : dividen, bunga, jasa giro, royalty, sewa, jasa konsultan, kontraktor, teknik, manajemen, perancang/design, perawatan, pemeliharaan, peralatan, aktuaris, penilai, maklon, dsb.

SKB pemotongan/pemungutan, Over booking, konfirmasi,

Studi kasus PPh-23/26, PPN-Perbankan, PPh Pasal 22.

Tax treaty (P3B), penerapan tarif PPh Ps.26, Bentuk Usaha Tetap.

II. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal

Akuntansi Pajak Penghasilan bagi usaha perbankan.

Penghasilan : objek pajak, bukan objek pajak, dikenakan PPh-Final.

Biaya yang dapat/tidak dapat dikurangkan.

Pemberian natura yang dapat/tidak dapat dikurangkan.

Objek pemotongan PPh-Pasal 21, 23, 26 dan Final.

Rugi/Laba selisih kurs, Cadangan Kerugian Piutang, Biaya Bunga, Promosi, Entertainment, sumbangan yang dapat/tidak dapat dibiayakan,dsb.

Penyusutan fiskal, keuntungan pengalihan harta dan penentuan harga perolehan aktiva tetap, tukar-menukar, setoran modal, hibah.

Sewa Guna Usaha, Bangun Guna Serah, Pengalihan tanah/bangunan;

Study Kasus Rekonsiliasi LKF, SPT. PPh. Badan.

III. Pemeriksaan, Penagihan, Keberatan, Banding

Pemeriksaan Pajak

Tata cara pemeriksaan pajak

Kebijakan pemeriksaan pajak

Internal Tax Audit

Equalisasi dan Rekonsiliasi antara SPT PPh dengan SPT PPh Pasal 21, 23, 26, dan final

Sanggahan/tanggapan hasil pemeriksaan pajak

Closing conference

Penagihan Pajak

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

lelang dan penyanderaan (gizelling)

Pengurangan/Penghapusan sanksi administrasi

peninjauan kembali SKP

pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar serta gugatan ke Pengadilan Pajak

Keberatan dan banding Pajak serta PK ke Mahkamah Agung

Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Lokakarya Pajak Perbankan

METODE

Metode Training Lokakarya Pajak Perbankan dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR

Instruktur yang mengajar pelatihan Lokakarya Pajak Perbankan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Lokakarya Pajak Perbankan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Lokakarya Pajak Perbankan ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Lokakarya Pajak Perbankan.

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Farzana Training 2023:

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 4 – 6 April 2023

Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2023 :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.
19 Aug, 2022

TRAINING ONLINE PERENCANAAN DAN MANAJEMEN PERPAJAKAN EFIENSI PPN PPH 21 WITHOLDING TAXES & PPH BADAN

TRAINING ONLINE PERENCANAAN DAN MANAJEMEN PERPAJAKAN EFIENSI PPN PPH 21 WITHOLDING TAXES & PPH BADAN

TRAINING ONLINE PERENCANAAN DAN MANAJEMEN PERPAJAKAN EFIENSI PPN PPH 21 WITHOLDING TAXES & PPH BADAN

Tanggung jawab Manajemen terhadap stakeholder

DESKRIPSI TRAINING ONLINE PERENCANAAN DAN MANAJEMEN PERPAJAKAN EFIENSI PPN PPH 21 WITHOLDING TAXES & PPH BADAN

Perencanaan dan Manajemen Pajak adalah suatu keharusan bagi setiap perusahaan yang menginginkan adanya penghematan pajak Karena dalam undang-undang perpajakan Indonesia hal ini diperkenankan. Dengan menyusun perencanaan dan manajemen pajak sejak dini perusahaan akan terhindar dari segala hal yang mengakibatkan peningkatan beban pembayaran pajak.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Perencanaan dan Manajemen Perpajakan Efiensi PPN PPh 21 Witholding Taxes & PPh Badan manajemen perpajakan ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE PERENCANAAN DAN MANAJEMEN PERPAJAKAN EFIENSI PPN PPH 21 WITHOLDING TAXES & PPH BADAN

Dengan mengikuti pelatihan Perencanaan dan Manajemen Perpajakan Efiensi PPN PPh 21 Witholding Taxes & PPh Badan manajemen perpajakan Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Perencanaan dan Manajemen Perpajakan Efiensi PPN PPh 21 Witholding Taxes & PPh Badan manajemen perpajakan dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Perencanaan dan Manajemen Perpajakan Efiensi PPN PPh 21 Witholding Taxes & PPh Badan manajemen perpajakan

MATERI TRAINING ONLINE PERENCANAAN DAN MANAJEMEN PERPAJAKAN EFIENSI PPN PPH 21 WITHOLDING TAXES & PPH BADAN

1. PENGANTAR UMUM MANAJEMEN PERPAJAKAN :

* Pengertian Manajemen dan Perencanaan Perpajakan

* Manajemen Perpajakan yang Ekonomis, Efisien, dan Efektif

* Saat Pelaksanaan Manajemen Perpajakan dan Ruang Lingkup

* Tanggung jawab Manajemen terhadap stakeholder

* Hal-hal yang diperlukan dalam Manajemen Perpajakan

2. PERENCANAAN PAJAK UNTUKPPh Ps 21, PPh Ps 23, PPh Ps 26, PPh Final dan PPN :

* Klausul perpajakan dalam kontrak kerja dengan pihak lain

* PPh ditanggung perusahaan atau tunjangan pajak

* Biaya perjalanan dinas: lump sum atau reimbursment

* Tunjangan makan atau diberikan makan bersama

* Tunjangan kesehatan atau diberikan fasilitas pengobatan

* Konflik dalam withholding tax

* Pembuatan Faktur Pajak

* Saat pengkreditan pajak masukan

* Rekonsiliasi antara PPh Badan dengan withholding dan PPN

3. PERENCANAAN PERPAJAKAN UNTUK PPH BADAN

1. Pengertian

2. Pemilihan alternatif dasar pembukuan dan tatacara pembukuan

3. Pemilihan metode penyusutan aktifa tetap

4. Penyertaan pada Perseroan Terbatas dalam Negeri

5. Pengurangan dam Pembebasan Angsuran PPh Pasal 25

6. Pengajuan SKB PPh Pasal 22 atau PPh Pasal 23

7. Rekonsiliasi PPh Badan dengan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPN

8. Hand Phone, Sedan yang dipakai Karyawan

9. Revaluasi Aktiva Tetap

10. Hutang/Piutang kepada Pemegang Saham

11. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

12. Bunga Pinjaman dalam Kaitannya dengan Deposito

13. Pencadangan/Penghapusan Piutang tak Tertagih

14. Transaksi Capital Lease

15. Biaya Pra-Operasi an Bunga Pinjaman selama Masa Konstruksi

16. Transaksi Bangun Guna Serah

17. Reimbursable Items (Penggantian Biaya)

18. Penghasilan Bukan Objek PPh dan Penghasilan Objek PPh Final

19. Transaksi Valas

20. Konfirmasi Kredit Pajak

21. Rekonsiliasi Fiskal

22.Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Perencanaan dan Manajemen Perpajakan Efiensi PPN PPh 21 Witholding Taxes & PPh Badan manajemen perpajakan

METODE

Metode Training Perencanaan dan Manajemen Perpajakan Efiensi PPN PPh 21 Witholding Taxes & PPh Badan manajemen perpajakan dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR

Instruktur yang mengajar pelatihan Perencanaan dan Manajemen Perpajakan Efiensi PPN PPh 21 Witholding Taxes & PPh Badan manajemen perpajakan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Perencanaan dan Manajemen Perpajakan Efiensi PPN PPh 21 Witholding Taxes & PPh Badan

manajemen perpajakan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Perencanaan dan Manajemen Perpajakan Efiensi PPN PPh 21 Witholding Taxes & PPh Badan manajemen perpajakan ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Perencanaan dan Manajemen Perpajakan Efiensi PPN PPh 21 Witholding Taxes & PPh Badan manajemen perpajakan.

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Farzana Training 2023:

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 4 – 6 April 2023

Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2023 :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.
Tanyakan pada kami ?

Kami di sini untuk membantu Anda! Jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Klik di bawah untuk memulai obrolan.

Marketing

IQBAL

Online

IQBAL

Hai, tanyakan pada kami ? 00.00