2 Jun, 2022

TRAINING ONLINE TRIK MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

TRAINING ONLINE TRIK MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

TRAINING ONLINE TRIK MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

DESKRIPSI TRAINING ONLINE TRIK MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman kepada para peserta perihal konsep, tujuan serta tahapan dalam pemeriksanan pajak, perkembangan peraturan pajak terkini serta konsep dan perhitungan pajak tangguhan.

Dengan mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu untuk memecahkan masalah-masalah terkait dengan pemeriksaan pajak maupun pajak tangguhan, guna mencegah timbulnya sengketa pajak sehingga kinerja perusahaan menjadi optimal dan menghasilkan laba maksimal yang diharapkan. Peserta juga diharapkan mampu untuk mempraktekkan ilmu yang didapat dari pelatihan ini baik secara bertahap maupun secara komprehensif.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Trik Menghadapi Pemeriksaan Pajak ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE TRIK MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

Dengan mengikuti pelatihan Trik Menghadapi Pemeriksaan Pajak Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Trik Menghadapi Pemeriksaan Pajak dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Trik Menghadapi Pemeriksaan Pajak

MATERI TRAINING ONLINE TRIK MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

PEMERIKSANAAN PAJAK

* Tata Cara Pemeriksaan Pajak

* Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

* Strategi pemeriksaan DJP dan antisipasinya

* Kriteria pemeriksaan

* Jenis pemeriksaan

* Perluasan, pembatalan, pengalihan dan penghentian pemeriksaan serta pemeriksaan ulang

* Critical Points dalam Pemeriksaan Pajak untuk Bidang Usaha Terpilih

* Grey Area dalam Pemeriksaan Pajak

* Psikologi Pemeriksaan Pajak

* Manajemen Pemeriksaan Pajak

* Teknik Pemeriksaan PPh Badan dan Studi Kasus

* Teknik Pemeriksaan PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 26, PPh 4 (2), dan PPh 15

* Teknik Pemeriksaan PPN dan PPn BM

* Teknik Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan

* Tax Planing dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak

* Peminjaman Dokumen dan Penyegelan

* Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan & Berita Acara Hasil Pemeriksaan

PERATURAN PERPAJAKAN TERKINI

PAJAK TANGGUHAN

* Definisi (akuntansi pajak tangguhan, kewajiban, beban pajak tangguhan, beban pajak kini, pendapatan tangguhan, tax base, accounting base, time difference & permanent difference.)

* Pengakuan awal aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan review periodik atas aktiva dan kewajiban pajak tangguhan.

* Pengukuran pajak tangguhan, penilaian kembali aktiva pajak tangguhan

* Penyajian aktiva dan kewajiban pajak tangguhan di neraca, penyajian beban dan pendapatan pajak tangguhan di laporan laba rugi.

* Penyajian PPh final dalam laporan keuangan

* Pengungkapan pajak kini dan pajak tangguhan dalam laporan keuangan

* Penyajian Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam laporan keuangan dalam menerima atau mengajukan keberatan/banding SKP

Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Trik Menghadapi Pemeriksaan Pajak

METODE

Metode Training Trik Menghadapi Pemeriksaan Pajak dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR

Instruktur yang mengajar pelatihan Trik Menghadapi Pemeriksaan Pajak ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Trik Menghadapi Pemeriksaan Pajak baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Trik Menghadapi Pemeriksaan Pajak ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Trik Menghadapi Pemeriksaan Pajak

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.

Jadwal Pelatihan Toko Training 2023:

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 4 – 6 April 2023

Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2023 :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.
20 May, 2022

TRAINING ONLINE TAX AUDIT

TRAINING ONLINE TAX AUDIT

TRAINING ONLINE TAX AUDIT

DESKRIPSI TRAINING ONLINE TAX AUDIT

Sudah sejak lama diisukan mengenai masalah pemeriksaan pajak di Indonesia. Isu pemeriksaan pajak patut mendapat perhatian ekstra dari setiap Wajib Pajak. Seperti halnya informasi yang diberikan oleh Dirjen Pajak dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-11/PJ/2013, bahwa pemerintah telah merencanakan target penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan secara nasional naik secara signifikan, dengan fokus pemeriksaan pada berbagai industry.

Rencana tersebut didukung dengan terbitnya beberapa peraturan baru seputar pemeriksaan pajak, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan nomor 18/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Menjadi sangat penting bagi Wajib Pajak, baik Badan maupun Pribadi, untuk memahami dan meng-update pengetahuan pajaknya karena peraturan baru itu tidak mudah dipahami sebagian besar wajib pajak. Tujuannya tidak lain agar Wajib Pajak dapat terhindar dari potensi risiko perpajakan yang lebih besar. Kegagalan dalam pemenuhan kewajiban pajak tidak hanya akan menggangu berjalannya bisnis, namun juga dapat menimbulkan kerugian materi maupun waktu. Selain itu diharapkan agar setiap Wajib Pajak dapat memanfaatkan hak-haknya secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan TAX AUDIT ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE TAX AUDIT

Dengan mengikuti pelatihan TAX AUDIT Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai TAX AUDIT dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang TAX AUDIT

MATERI TRAINING ONLINE TAX AUDIT

1. Perkembangan pemeriksaan pajak di Indonesia

2. Perubahan krusial ketentuan pemeriksaan pajak (KUP, PP-74/2011, PMK-17/2013)

3. Metode dan teknik pemeriksaan

4. New tax audit regulation (17/PMK.03/2013)

5. 18/PMK.03/2013 (tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan)

6. PMK-8/2013 (tata cara penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak )

7. PMK-9/2013 (tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan)

8. 146/pmk.03/2012 (tata cara verifikasi)

9. Rencana dan Strategi Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2013

10. Strategi dan langkah antisipatif dalam menghadapi pemeriksaan pajak

11. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah TAX AUDIT

METODE

Metode Training TAX AUDIT dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR

Instruktur yang mengajar pelatihan TAX AUDIT ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang TAX AUDIT baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training TAX AUDIT ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang TAX AUDIT

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.

Jadwal Pelatihan Toko Training 2023:

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 4 – 6 April 2023

Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2023 :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.
13 May, 2022

TRAINING ONLINE ASPEK AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN UNTUK JASA KONSTRUKSI

TRAINING ONLINE ASPEK AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN UNTUK JASA KONSTRUKSI

TRAINING ONLINE ASPEK AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN UNTUK JASA KONSTRUKSI

DESKRIPSI TRAINING ONLINE ASPEK AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN UNTUK JASA KONSTRUKSI

Dunia bisnis terus berkembang sehingga bidang akuntansi dan perpajakan juga harus berubah mengikuti perkembangan bisnis. Bidang usaha jasa konstruksi adalah salah satunya. Salah satunya adalah rencana pemerintah memberlakukan PPh Final untuk bidang usaha jasa kontruksi dan property. Bila Anda adalah praktisi akuntansi dan perpajakan, khususnya di bidang jasa konstruksi dan property, maka pelatihan ini cocok untuk me-refresh dan meng-update pengetahuan dan pemahaman Anda.

Aspek akuntansi dan perpajakan untuk bidang usaha memiliki kekhususan karena sifatnya yang yang berbeda dengan bidang usaha lainnya. Siklus operasinya biasanya memiliki waktu lebih dari satu tahun sehingga pendapatan dan bebannya pun dihitung secara khusus.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan aspek akuntansi dan perpajakan untuk jasa konstruksi ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE ASPEK AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN UNTUK JASA KONSTRUKSI

Dengan mengikuti pelatihan aspek akuntansi dan perpajakan untuk jasa konstruksi Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai aspek akuntansi dan perpajakan untuk jasa konstruksi dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang aspek akuntansi dan perpajakan untuk jasa konstruksi

MATERI TRAINING ONLINE ASPEK AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN UNTUK JASA KONSTRUKSI

1. Pengantar: pengertian-pengertian, gambaran umum, karakteristik jasa konstruksi, konsep beban dan penghasilan

2. Aspek Akuntansi atas Kontrak Konstruksi : pendapatan kontrak, biaya kontrak, dan pengakuan pendapatan dan biaya konstruksi

3. Aspek Pajak Penghasilan atas Kontrak Konstruksi

• Periode I: Tahun 1984 s.d. Tahun 1994

• Periode II: Tahun 1995 s.d. 1996

• Periode III: Tahun 1997 s.d. 2000

• Periode IV: Tahun 2001 s.d. Sekarang (PPh Final atau Tidak Final)

• PPh Pasal 21 untuk Pengusaha Jasa Kontruksi (Pegawai tetap atau tidak tetap)

• Kredit PPh Ditanggung Pemerintah dalam rangka proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri terhadap PPh terutang

4. Perpajakan untuk usaha jasa konstruksi berdasarkan PP No.51 Th.2008 berikut strategi masa transisi

Hari kedua

5. Aspek Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan JKP berupa jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan kontruksi

Pengantar, Objek dan Subjek PPN, Tempat Pajak Terutang, Saat Terutang, PPN Terutang, Faktur Pajak dan Nota Retur/Nota Kredit, Rekonsiliasi antara Omzet Penjualan menurut SPM PPN dan SPT Tahunan PPh

6. Pemungut PPN

Pengantar, Mekanisme Pemungutan, Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan, Mekanisme Pelaporan oleh PKP Rekanan, Objek Pemungutan oleh Pemungut PPN

7. Pengkreditan Pajak Masukan

Prinsip dasar pengkreditan Pajak Masukan, Pedoman pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan Penyerahan yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN atau dibebaskan

8. Join Operation (JO) di Bidang Jasa Konstruksi Macam-macam JO bidang jasa konstruksi, Perlakuan akuntansi dan perpajakan untuk JO, Pemecahan bukti Pemotongan pajak untuk JO

9 Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah aspek akuntansi dan perpajakan untuk jasa konstruksi

METODE

Metode Training aspek akuntansi dan perpajakan untuk jasa konstruksi dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR

Instruktur yang mengajar pelatihan aspek akuntansi dan perpajakan untuk jasa konstruksi ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang aspek akuntansi dan perpajakan untuk jasa konstruksi baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training aspek akuntansi dan perpajakan untuk jasa konstruksi ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang aspek akuntansi dan perpajakan untuk jasa konstruksi

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.

Jadwal Pelatihan Toko Training 2023:

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 4 – 6 April 2023

Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2023 :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.
10 May, 2022

TRAINING ONLINE KEWAAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN UNTUK TAMBANG MINERBAJIB

TRAINING ONLINE KEWAAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN UNTUK TAMBANG MINERBAJIB

TRAINING ONLINE KEWAAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN UNTUK TAMBANG MINERBAJIB

DESKRIPSI TRAINING ONLINE KEWAAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN UNTUK TAMBANG MINERBAJIB

Pada saat investor mau berinvestasi harus sudah tahu apa saja

kewajiban keuangan yang harus dibayarkan ke Pemerintah juga harus tahu

ijin penambangan yang dikelola termasuk ijin generasi lama atau yang

sudah menggunakan ijin IUP. Ada kewajiban keuangan dan perpajakan

yang harus diketahui supaya bisa dihindari kesalahan yang fatal dan

mengakibatkan denda bahkan pencabutan atau penghentian ijin. Misalnya

kewajiban membayar Land rent/deadrent, royalty,cadangan reklamasi,

begitu juga peraturan pajak yang berbeda Perpajakan untuk generasi

1,2.3 sd 8, IUP dsb. Untuk yang generasi terdahulu akan menghormati

isi kontrak sampai habis masa kontraknya dengan segala aturan yang

dijelaskan secara detail sedangkan untuk ijin yang baru berpedoman

pada PP 9 tahun 2012.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Kewaan Keuangan dan Perpajakan untuk Tambang Minerbajib ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE KEWAAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN UNTUK TAMBANG MINERBAJIB

Setelah mengikuti Pelatihan Kewaan Keuangan dan Perpajakan untuk

Tambang Minerbajib ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan untuk:

1. Peserta memahami tentang tahap tahap penambangan.

2. Peserta dapat mengetahui biaya-biaya yang terjadi di setiap tahap

penambangan.

3. Peserta dapat memahami cara ber tax planning untuk perusahaan

pertambangan.

Dengan mengikuti pelatihan Kewaan Keuangan dan Perpajakan untuk Tambang Minerbajib Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Kewaan Keuangan dan Perpajakan untuk Tambang Minerbajib dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Kewaan Keuangan dan Perpajakan untuk Tambang Minerbajib

MATERI TRAINING ONLINE KEWAAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN UNTUK TAMBANG MINERBAJIB

Materi training yang akan di bahas topik Kewaan Keuangan dan

Perpajakan untuk Tambang Minerbajib adalah :

1. Overview tentang peraturan pertambangan.

2. Tahap tahap pertambangan.

3. Land rent/dead rent

4. Royalty

5. Pajak daerah.

6. Pajak-pajak yang terjadi di setiap tahap penambangan.

7. Tax Planning untuk PPh pasal 21/26.

8. Tax Planning untuk PPh pasal 22

9. Tax Planning untuk PPh pasal 23

10. Tax Planning untuk PPH pasal 4(2)

11. Tax Planning untuk PPN dan pajak ekspor.

12. Tax Planning untuk PPh Badan.

13. Membandingkan perbedaan tarif antara PKP2B dengan IUP/IPR

14. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Kewaan Keuangan dan Perpajakan untuk Tambang Minerbajib

METODE TRAINING ONLINE KEWAAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN UNTUK TAMBANG MINERBAJIB

Pelatihan ini disampaikan dengan penggunaan metode pemaparan, Diskusi,

tanya jawab, dan sudi kasus.

Metode Training Kewaan Keuangan dan Perpajakan untuk Tambang Minerbajib dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR TRAINING ONLINE KEWAAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN UNTUK TAMBANG MINERBAJIB

Instruktur yang mengajar pelatihan Kewaan Keuangan dan Perpajakan untuk Tambang Minerbajib ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Kewaan Keuangan dan Perpajakan untuk Tambang Minerbajib baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Kewaan Keuangan dan Perpajakan untuk Tambang Minerbajib ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Kewaan Keuangan dan Perpajakan untuk Tambang Minerbajib.

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Farzana Training 2023:

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 4 – 6 April 2023

Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2023 :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.
23 Apr, 2022

TRAINING ONLINE CORPORATE TAX PLANNING

TRAINING ONLINE CORPORATE TAX PLANNING

TRAINING ONLINE CORPORATE TAX PLANNING

DESKRIPSI TRAINING ONLINE CORPORATE TAX PLANNING

Perencanaan dan Manajemen Pajak adalah suatu kewajiban bagi setiap

perusahaan yang menginginkan adanya penghematan pajak. Karena dalam

undang-undang perpajakan Indonesia hal ini diperkenankan. Dengan

menyusun perencanaan dan manajemen pajak sejak dini perusahaan akan

terhindar dari segala hal yang mengakibatkan peningkatan beban

pembayaran pajak.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Corporate Tax Planning ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE CORPORATE TAX PLANNING

Dengan mengikuti pelatihan Corporate Tax Planning Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Corporate Tax Planning dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Corporate Tax Planning

MATERI TRAINING ONLINE CORPORATE TAX PLANNING

1. Â Â Â Â PENGANTAR UMUM MANAJEMEN PERPAJAKAN :

* Pengertian Manajemen dan Perencanaan Perpajakan

* Manajemen Perpajakan yang Ekonomis, Efisien, dan Efektif

* Saat Pelaksanaan Manajemen Perpajakan dan Ruang Lingkup

* Tanggung jawab manajemen terhadap stakeholder

* Hal-hal yang diperlukan dalam Manajemen Perpajakan

2. Â Â Â Â PERENCANAAN PAJAK UNTUKPPh Ps 21, PPh Ps 22, PPh Ps 23,

PPh Ps 26, PPh Final dan PPN :

* Klausul perpajakan dalam kontrak kerja dengan pihak lain

* PPh ditanggung perusahaan atau tunjangan pajak

* Biaya perjalanan dinas: lump sum atau reimbursment

* Tunjangan makan atau diberikan makan bersama

* Tunjangan kesehatan atau diberikan fasilitas pengobatan

* Kredit PPh Ps 22

* Permasalahan Kontrak Dalam Negeri dan Luar Negeri

* Konflik dalam withholding tax

* Pembuatan Faktur Pajak

* Saat pengkreditan pajak masukan

* Rekonsiliasi antara PPh Badan dengan withholding dan PPN

3.     PERENCANAAN PERPAJAKAN UNTUK PPH BADAN

* Laba komersial dan laba kena pajak

* Penghasilan obyek pajak dan non obyek pajak

* Pemilihan alternatif dasar pembukuan dan tatacara pembukuan

* Pemilihan metode penyusutan aktifa tetap

* Penyertaan pada Perseroan Terbatas dalam Negeri

* Pengurangan dam Pembebasan Angsuran PPh Pasal 25

* Pengajuan SKB PPh Pasal 22 atau PPh Pasal 23

* Rekonsiliasi PPh Badan dengan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPN

* Hand Phone, Sedan yang dipakai Karyawan

* Revaluasi Aktiva Tetap

* Hutang/Piutang kepada Pemegang Saham

* Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

* Bunga Pinjaman dalam Kaitannya dengan Deposito

* Pencadangan/Penghapusan Piutang tak Tertagih

* Transaksi Capital Lease

* Biaya Pra-Operasi an Bunga Pinjaman selama Masa Konstruksi

* Transaksi Bangun Guna Serah

* Reimbursable Items (Penggantian Biaya)

* Penghasilan Bukan Objek PPh dan Penghasilan Objek PPh Final

* Transaksi Valas

* Konfirmasi Kredit Pajak

* Rekonsiliasi Fiskal

4 Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Corporate Tax Planning

METODE

Metode Training Corporate Tax Planning dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR

Instruktur yang mengajar pelatihan Corporate Tax Planning ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Corporate Tax Planning baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Corporate Tax Planning ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Corporate Tax Planning

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.

Jadwal Pelatihan Toko Training 2023:

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 4 – 6 April 2023

Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2023 :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.
20 Apr, 2022

TRAINING ONLINE TAX FOR NON FINANCE AND ACCOUNTING

TRAINING ONLINE TAX FOR NON FINANCE AND ACCOUNTING

TRAINING ONLINE TAX FOR NON FINANCE AND ACCOUNTING

DESKRIPSI TRAINING ONLINE TAX FOR NON FINANCE AND ACCOUNTING

Setiap transaksi yang berkaitan dangan pendapatan dan penghasilan serta pembiayaan dan pembayaran pasti melibatkan unsur pajak. Bagi para pengambil keputusan harus memahami aspek perpajakan tersebut. Pada pelatihan ini para peserta akan diberikan pemahaman konsep dan praktis yang berkaitan dengan pekerjaan.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Tax For Non Finance and Accounting ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE TAX FOR NON FINANCE AND ACCOUNTING

1. Memahami prinsip peraturan perpajakan

2. Memahami Pengenaan Pajak Atas Trasaksi Yang ada Di Perusahaan

3. Memahami Implikasi Pengenaan Pajak atas kebijakan yang diambil

4. Memahami perhitungan pajak baik PPH dan PPn terhadap transaksi penjualan, laba, biaya dan pembayaran

5. Memahami kewajiban dan hak sebagai wajib pajak

6. Memahami proses administrasi pajak

Dengan mengikuti pelatihan Tax For Non Finance and Accounting Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Tax For Non Finance and Accounting dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Tax For Non Finance and Accounting

MATERI TRAINING ONLINE TAX FOR NON FINANCE AND ACCOUNTING

1. Prinsip Dasar Perpajakan Indonesia

1. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak Perorangan dan Perusahaan

2. Cakupan Pajak dalam Kegiatan Perusahaan : Penjualan, Penghasilan, Biaya dan Pembayaran

3. Jenis-jenis Pajak

4. Tarif dan Pemungutan Pajak

2. Kewajiban terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

1. Kewajiban terhadap PPn saat menjual dan membeli barang dan jasa

2. Objek Yang terken PPn

3. Penjualan dan Pembelian Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPn

4. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

5. PPn Barang Ekspor

6. Perhitungan Tarif PPn dan PPnBM

7. Kewajiban Membayar PPn

8. Perlakuan terhadap Kelebihan Membayar PPn

3. Pajak Penghasilan Perusahaan (PPh 23) atas Penjualan dan Pembelian Perusahaan

1. Pengertian PPh 23

2. Pemotong dan Penerima penghasilan yang dipotong PPh 23

3. Penghasilan yang dikenakan dan tidak dikenakan PPh 23

4. Tarif dan Perhitungan PPh 23

5. PPh 23 yang bersifat Final dan Tidak Final

4. Pajak Penghasilan (PPh 22) atas Perdagangan Ekspor, Impor Dan Re-Impor

1. Pengertian Pajak Penghasilan PPh 22

2. Pemungut dan Transaksi Yang terkena PPh 22

3. Pengecualian Pemungutan Pajak Berdasarkan PPh 22

4. Tarif dan Perhitungan PPh 22

5. Pajak Penghasilan Perusahaan (PPh 29) atas Laba Perusahaan

1. Tarif Pajak Terhadap Laba Perusahaan Akhir Tahun

2. Biaya Yang Dapat Mengurangi Pajak Penghasilan (Tax Deductable)

3. Biaya Yang Tidak Dapat Mengurangi Pajak (Non Tax Deductable)

4. Pengakuan Terhadap Laba Yang Kena Pajak (Koreksi Fiskal)

1. Perbedaan Temporer

2. Perbedaan Permanen

5. Waktu Pembayaran dan Kompensasi Atas Perusahaan Yang Rugi

6. Pajak Pengahasilan (PPh 21& PPh 26) atas Pekerjaan dan Jasa Pribadi

1. PPh 21 bagi WP Dalam Negeri dan PPh 26 bagi WP Luar Negeri

2. Penghasilan Berupa : Gaji, Uang Pensiun, Bonus, Tunjangan, Fee dll

3. Kewajiban Pemotong dan Penerima Penghasilan

4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) & PTKP untuk Karyawati

5. Tarif Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Karyawan dan Individu)

6. Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Memiliki NPWP

7. Penghitungan PPh Pasal 21 Tiap Masa/Bulan

8. Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yg Bersifat tidak teratur

7. Pajak Penghasilan (PPh 25) angsuran PPh tiap bulannya

1. Pengertian PPh Pasal 25

2. Perhitungan PPh Pasal 25

1. Pajak penghasilan yangdipotong sesuai pasal 21 dan 23

2. Pajak Terhutang tahun lalu

3. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pemotongan Pajak Final)

4. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Tax For Non Finance and Accounting

METODE

* Interaktif Kelas dengan Case Study, Group Discussion, & Sharing Experience

* Rencana Kerja dan Capaian Hasil Pelatihan

Para peserta akan diajak untuk mendiskusikan hasil pelatihan yang akan dijadikan rencana kerja setelah kembali ke dunia kerja, dan capaian hasil rencana kerja

Metode Training Tax For Non Finance and Accounting dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR

Instruktur yang mengajar pelatihan Tax For Non Finance and Accounting ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Tax For Non Finance and Accounting baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Staf hingga Manager Non Akuntansi, Pajak dan Keuangan yang ingin memahami perpajakan secara praktis dan aplikatif

Peserta yang dapat mengikuti training Tax For Non Finance and Accounting ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Tax For Non Finance and Accounting .

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Farzana Training 2023:

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 4 – 6 April 2023

Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2023 :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.
14 Apr, 2022

TRAINING ONLINE TAX AMNESTY & ASPEK STRATEGI BAGI WAJIB PAJAK

TRAINING ONLINE TAX AMNESTY & ASPEK STRATEGI BAGI WAJIB PAJAK

TRAINING ONLINE TAX AMNESTY & ASPEK STRATEGI BAGI WAJIB PAJAK

DESKRIPSI TRAINING ONLINE TAX AMNESTY & ASPEK STRATEGI BAGI WAJIB PAJAK

UU Tax Amnesty telah disahkan oleh DPR pada tanggal 28 Juni 2016 , apa sebenarnya Tax Amnesty itu ? Apakah tujuannya hanya untuk menarik dana Warga Negara Indonesia yang saat ini banyak disimpan di LN ? Atau terdapat tujuan lainnya ? dan apa aspek strategisnya bagi wajib pajak ?

Untuk mendapatkan jawaban mengenai Tax Amnesty beserta pembahasan UU nya, sangat disarankan agar WP mengikuti pelatihan ini, karena tax amnesty mempunyai nilai strategis bagi masa depan kewajiban perpajakan. Sesungguhnya pajak adalah kewajiban yang harus kita penuhi sebagai Warga Negara. Suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, kita tidak bisa menghindari pajak. Sebagai info, Dirjen Pajak sudah mempunyai 500 sumber data yang bisa dikaitkan dengan pajak, termasuk pada tahun 2018 rekening bank akan terbuka bagi Dirjen pajak. Namun, dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajaknya, boleh jadi Wajib Pajak “boros” membayar pajak. “Pemborosan” pajak itu bisa karena sering kena sanksi pajak, salah tarif, salah strategi model bisnis, salah pilih model transaksi dsb.

Oleh karena itu sebaiknya Wajib Pajak menata ulang pengelolaan kewajiban pajaknya agar lebih baik supaya tidak membebani tujuan pendirian perusahaan mencapai margin lebih baik .

Training ini akan mengupas tuntas tentang apa aspek strategis tax amnesty dan bagaimana strategi manajemen perpajakan dan tax planing yang aplikatif dengan tidak melanggar aturan pajak sedikit pun. Setelah mengikuti training ini, diharapkan bisa memahami dan menerapkan penghematan pajak secara legal.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Tax Amnesty & Aspek Strategi Bagi Wajib Pajak ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE TAX AMNESTY & ASPEK STRATEGI BAGI WAJIB PAJAK UNTUK PRAKERJA

Dengan mengikuti pelatihan Tax Amnesty & Aspek Strategi Bagi Wajib Pajak Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Tax Amnesty & Aspek Strategi Bagi Wajib Pajak dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Tax Amnesty & Aspek Strategi Bagi Wajib Pajak

MATERI TRAINING ONLINE TAX AMNESTY & ASPEK STRATEGI BAGI WAJIB PAJAK

MATERI HARI PERTAMA

1.Tax Planing terkait dengan isu terkini perpajakan

•Tahun penegakan hukum pajak – 2016

•Tahun keterbukaan informasi – 2018

•Transfer Pricing

2.Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

3.Apa itu Tax Amnesty? Dan apa saja aspek strategisnya ?

4.Waktu Tax Amnesty

5.Apa sajakah pajak yang diampuni? Tahun berapa saja?

6.Apakah ada jaminan tidak akan diperiksa jika ikut Tax Amnesty?

7.Berapa tarif tebusan untuk harta yang berada di Indonesia, di luar Indonesia dan untuk WP UMKM ?

8.Tata cara pengajuan Tax Amnesty

9.Bagaimana jika Wajib Pajak sedang diperiksa? Apakah ditangguhkan? Dilanjutkan?

10.Bagaimana dengan yang belum punya NPWP?

11.Apakah terlebih dahulu harus melakukan pembetulan?

12.Apakah Akses Rekening Perbankan WP Dapat Mudah Dilakukan oleh DJP?

13.Bagaimana Nasib Aset, Penghasilan, dan Pajak WP Pasca Tax Amnesty?

14.Hak dan perlindungan untuk WP yang mengikuti Tax Amnesty

15.Simulasi penghitungan Tax Amnesty

MATERI HARI KEDUA

1.Tax Planing PPh orang pribadi

•Tax planning terkait dengan daftar harta dan kewajiban

•Tax planning terkait dengan penggabungan penghasilan suami istri

•Tax planning bagi WP OP non usahawan

•Tax planning bagi WP orang pribadi usahawan

2.Tax planning PPh pemotongan dan pemungutan

•Tax planning PPh pasal 21, 22, 23

•Tax planning PPh pasal 4 ayat 2

•Tax planning PPh pasal 25

•Tax planning PPh pasal 26

3.Tax planning PPN

•Tax planning terkait dengan supplier

•Tax planning terkait dengan pembayaran PPN

•Tax planning terkait dengan fasilitas perpajakan

4.Tax planning PPh Badan

•Pemilihan jenis usaha

•Pemilihan bentuk badan usaha

•Strategi efisiensi pajak terkait penghasilan

•Strategi efisiensi pajak terkait biaya

•Strategi efisiensi pajak terkait kredit pajak

5. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Tax Amnesty & Aspek Strategi Bagi Wajib Pajak

METODE

Presentation Discussion

Case Study

Evaluation

Pre test & Pos Test

Metode Training Tax Amnesty & Aspek Strategi Bagi Wajib Pajak dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR

Instruktur yang mengajar pelatihan Tax Amnesty & Aspek Strategi Bagi Wajib Pajak ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Tax Amnesty & Aspek Strategi Bagi Wajib Pajak baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Pelatihan ini disarankan untuk diikuti oleh:

Pelatihan ini ditujukan untuk para staf / junior supervisor dari Departemen akuntansi dan keuangan di perusahaan, atau departemen/ fungsi yang terkait dengan aktifitas Creative Accounting di perusahaan.

Peserta yang dapat mengikuti training Tax Amnesty & Aspek Strategi Bagi Wajib Pajak ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Tax Amnesty & Aspek Strategi Bagi Wajib Pajak .

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Farzana Training 2023:

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 4 – 6 April 2023

Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2023 :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.
12 Apr, 2022

TRAINING ONLINE PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

TRAINING ONLINE PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

TRAINING ONLINE PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

DESKRIPSI TRAINING ONLINE PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

Pajak merupakan sumber penghasilan atau kontribusi bagi Negara, karena itu pemerintah perlu mengintensifkan pemungutan pajak agar fungsi anggaran Negara dapat berhasil dengan baik.

Keberhasilan pemungutan pajak ditentukan oleh sikap mental aparatur perpajakan yang harus bersih, ketentuan perundang-undangahn yg jelas dan tegas, serta kesadaran masyarakat ( Wajib pajak ) untuk membayar secara teratur dan tepat waktu.

Dalam kaitan dengan kesadaran wajib pajak, perlu adanya sosialisasi tentang ketentuan perpajakan yang berlaku kepada masyarakat khususnya pembayar pajak potensial seperti perusahaan swasta, BUMN, karyawan penerima penghasilan, pengusaha dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk sosialisasi perpajakan adalah pelatihan atau kursus baik yang diselenggarakan langsung oleh Direktorat Jendral Pajak atau partisipasi masyarakat seperti konsultan pajak dan provider penyelenggara pelatihan.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

Dengan mengikuti pelatihan PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

MATERI TRAINING ONLINE PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

1. Pengantar umum Perpajakan

2. Pengertian PPN dan PPn BM

3. Mekanisme PPN dan PPn BM

4. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21,22,23,24,25,29, 28a dan praktik pengisian SPT WP Badan dan Orang Pribadi

6. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN & PPn-BM) meliputi antara lain:

+ subyek dan obyek PPN & PPn-BM,

+ pengecualian PPN & PPn-BM dan prosedur perhitungan ,

+ pembayaran dan penyetorannnya serta praktik pengisian SPT Masa PPN dan PPN-BM

7. Praktek SPT WP OP

8. Praktek PPh WP Badan

9. Praktek Pengisian SPT Masa

10. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

METODE

Metode Training PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR

Instruktur yang mengajar pelatihan PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.

Jadwal Pelatihan Toko Training 2023:

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 4 – 6 April 2023

Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2023 :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.
12 Apr, 2022

TRAINING ONLINE PAJAK PERBANKAN : STRATEGI PELAKSANAAN PERPAJAKAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF

TRAINING ONLINE PAJAK PERBANKAN : STRATEGI PELAKSANAAN PERPAJAKAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF

TRAINING ONLINE PAJAK PERBANKAN : STRATEGI PELAKSANAAN PERPAJAKAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF

DESKRIPSI TRAINING ONLINE PAJAK PERBANKAN : STRATEGI PELAKSANAAN PERPAJAKAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF

Istilah Pajak Perbankan. Pajak perbankan mengacu pada istilah perlakuan perpajakan untuk sektor jasa perbankan. … Dikecualikannya perbankan dari pengenaan pajak perbankan dalam bentuk pungutan PPN ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN).Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Pajak Perbankan : Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektif ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE PAJAK PERBANKAN : STRATEGI PELAKSANAAN PERPAJAKAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF

Dengan mengikuti pelatihan Pajak Perbankan : Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektif Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Pajak Perbankan : Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektif dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pajak Perbankan : Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektif

MATERI TRAINING ONLINE PAJAK PERBANKAN : STRATEGI PELAKSANAAN PERPAJAKAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF

PPh-Pasal 21/26

* Akuntansi PPh Pasal 21.

* Biaya SDM yang merupakan Objek PPh-Pasal 21 dan bukan obyek PPh-

Pasal 21 Gaji, Upah Lembur THR, tunjangan, pengobatan, jamsostek,

bonus perjalanan, pendidikan, rekreasi, olah raga, makan minum,

antar jemput, pakaian seragam, kendaraan, telpon seluler,

perumahan dsb.

* PPh-Pasal 21 dibebankan ke pegawai, ditanggung perusahaan,

diberikan tunjangan (gross-up), ditanggung pemerintah, Expatriate,

standar gaji

* Gaji Direktur/komisaris yang merupakan pemegang saham

* Kewajiban NPWP bagi pegawai dan WP orang pribadi

* Rekonsiliasi objek PPh-Pasal 21 dengan SPT PPh Badan

* Studi kasus perhitungan, pengisian SPT dan PPh-Pasal 21 dan SPT

Tahunan orang pribadi-sederhana (1770 S)

PPh-Pasal 23, PPh-Pasal 4 (2) Final, PPh-Pasal 22.

* Akuntansi PPh Pasal 23/26.

* Objek pemotongan : dividen, bunga, jasa giro, royalty, sewa, jasa

konsultan, kontraktor, teknik, manajemen, perancang/design,

perawatan, pemeliharaan, peralatan, aktuaris, penilai, maklon,

dsb.

* SKB pemotongan/pemungutan, Over booking, konfirmasi,

* Studi kasus PPh-23/26, PPN-Perbankan, PPh Pasal 22.

* Tax treaty (P3B), penerapan tarif PPh Ps.26, Bentuk Usaha Tetap.

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal

1. Akuntansi Pajak Penghasilan bagi usaha perbankan.

* Penghasilan : objek pajak, bukan objek pajak, dikenakan PPh-Final.

* Biaya yang dapat/tidak dapat dikurangkan.

* Pemberian natura yang dapat/tidak dapat dikurangkan.

* Objek pemotongan PPh-Pasal 21, 23, 26 dan Final.

* Rugi/Laba selisih kurs, Cadangan Kerugian Piutang, Biaya Bunga,

Promosi, Entertainment, sumbangan yang dapat/tidak dapat

dibiayakan,dsb.

* Penyusutan fiskal, keuntungan pengalihan harta dan penentuan harga

perolehan aktiva tetap, tukar-menukar, setoran modal, hibah.

* Sewa Guna Usaha, Bangun Guna Serah, Pengalihan tanah/bangunan;

* Study Kasus Rekonsiliasi LKF, SPT. PPh. Badan.

Pemeriksaan, Penagihan, Keberatan, Banding

1. Pemeriksaan Pajak

* Tata cara pemeriksaan pajak

* Kebijakan pemeriksaan pajak

* Internal Tax Audit

* Equalisasi dan Rekonsiliasi antara SPT PPh dengan SPT PPh Pasal

21, 23, 26, dan final

* Sanggahan/tanggapan hasil pemeriksaan pajak

* Closing conference

2. Penagihan Pajak

* Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

* lelang dan penyanderaan (gizelling)

* Pengurangan/Penghapusan sanksi administrasi

* peninjauan kembali SKP

* pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar serta gugatan ke

Pengadilan Pajak

3. Keberatan dan banding Pajak serta PK ke Mahkamah Agung

4. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Pajak Perbankan : Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektif

METODE

Metode Training Pajak Perbankan : Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektif dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR

Instruktur yang mengajar pelatihan Pajak Perbankan : Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektif ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Pajak Perbankan : Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektifinti baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Pajak Perbankan : Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektif ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Pajak Perbankan : Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektif

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Toko Training 2023:

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 4 – 6 April 2023

Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2023 :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.
12 Apr, 2022

TRAINING ONLINE PAJAK PERBANKAN : STRATEGI PELAKSANAAN PERPAJAKAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF

TRAINING ONLINE PAJAK PERBANKAN : STRATEGI PELAKSANAAN PERPAJAKAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF

TRAINING ONLINE PAJAK PERBANKAN : STRATEGI PELAKSANAAN PERPAJAKAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF

DESKRIPSI TRAINING ONLINE PAJAK PERBANKAN : STRATEGI PELAKSANAAN PERPAJAKAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF

Istilah Pajak Perbankan. Pajak perbankan mengacu pada istilah perlakuan perpajakan untuk sektor jasa perbankan. … Dikecualikannya perbankan dari pengenaan pajak perbankan dalam bentuk pungutan PPN ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN).Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Pajak Perbankan : Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektif ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE PAJAK PERBANKAN : STRATEGI PELAKSANAAN PERPAJAKAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF

Dengan mengikuti pelatihan Pajak Perbankan : Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektif Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Pajak Perbankan : Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektif dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pajak Perbankan : Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektif

MATERI TRAINING ONLINE PAJAK PERBANKAN : STRATEGI PELAKSANAAN PERPAJAKAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF

1. Pemeriksaan Pajak

* Tata cara pemeriksaan pajak

* Kebijakan pemeriksaan pajak

* Internal Tax Audit

* Equalisasi dan Rekonsiliasi antara SPT PPh dengan SPT PPh Pasal

21, 23, 26, dan final

* Sanggahan/tanggapan hasil pemeriksaan pajak

* Closing conference

2. Penagihan Pajak

* Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

* lelang dan penyanderaan (gizelling)

* Pengurangan/Penghapusan sanksi administrasi

* peninjauan kembali SKP

* pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar serta gugatan ke

Pengadilan Pajak

3. Keberatan dan banding Pajak serta PK ke Mahkamah Agung

4. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Pajak Perbankan : Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektif

METODE 

Metode Training Pajak Perbankan : Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektif dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR 

Instruktur yang mengajar pelatihan Pajak Perbankan : Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektif ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Pajak Perbankan : Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektifinti baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Pajak Perbankan : Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektif ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Pajak Perbankan : Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektif

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Toko Training 2023:

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 4 – 6 April 2023

Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2023 :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.
Tanyakan pada kami ?

Kami di sini untuk membantu Anda! Jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Klik di bawah untuk memulai obrolan.

Marketing

IQBAL

Online

IQBAL

Hai, tanyakan pada kami ? 00.00